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2019年遼寧省作家協會預算公開

時間:2019-02-21 10:30      來源:遼寧作家網
遼寧省作協2019年度部門預算

目 錄
 
 
第一部分  部門預算公開管理文件
第二部分    遼寧省作家協會概況
  一、主要職責
  二、部門預算單位構成
第三部分    遼寧省作家協會2019年部門預算表
  一、2019年遼寧省作家協會收支預算批復總表
  二、2019年遼寧省作家協會收入預算批復總表
  三、2019年遼寧省作家協會支出預算批復總表
  四、2019年遼寧省作家協會按功能科目批復總表
  五、2019年遼寧省作家協會政府預算支出經濟分類批復總表
  六、2019年遼寧省作家協會部門預算支出經濟分類批復總表
  七、2019年遼寧省作家協會一般公共預算支出批復表
  八、2019年遼寧省作家協會財政撥款收入安排支出批復表
  九、2019年遼寧省作家協會中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表
  十、2019年遼寧省作家協會納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表
  十一、2019年遼寧省作家協會納入政府性基金預算管理收入安排支出批復表
  十二、2019年遼寧省作家協會納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表
  十三、2019年遼寧省作家協會一般公共預算基本支出批復表
  十四、2019年遼寧省作家協會一般公共預算“三公”經費支出批復表
  十五、2019年遼寧省作家協會項目等支出明細情況批復表
  十六、2019年遼寧省作家協會債務支出明細情況批復表
  十七、2019年遼寧省作家協會政府采購支出明細情況批復表
  十八、2019年遼寧省作家協會政府購買服務支出明細情況批復表
  十九、遼寧省作家協會2019年項目支出預算績效目標情況表
第四部分 遼寧省作家協會2019年部門預算情況說明
第五部分 名詞解釋
 
第一部分 部門預算公開管理文件
遼寧省作家協會部門預算公開管理辦法
  為規范省作協預算管理,根據《預算法》等相關法律法規的有關規定,現制定《遼寧省作家協會部門預算公開管理辦法》如下:
  一、公開要求
  省作協在符合《預算法》的前提下,負責公開本部門預算的信息,并確保信息公開的及時、準確和完整。同時按照省財政的統一工作要求,向省財政廳和省政府反饋本部門預算信息公開情況。
  二、公開時間和形式
  根據省財政廳批復各年度部門預算后二十日內,在本部門網站和省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄公開本部門預算信息,并保持長期公開狀態,便于社會公眾查詢監督。當年預算公開在本部門網站醒目位置。
  三、公開內容
  按照《預算法》規定以及操作規定的相關要求,公開經省財政批復的本部門預算。
  四、工作要求
  統一思想。嚴格貫徹落實《預算法》,按照《關于預算公開操作規程》的要求,本著“方向明確、過程可控、結果可查、易于監督”的原則,及時、準確、全面地分別在本部門網站和省政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄公開本部門預算信息。提高認識,落實責任。按照國務院、省委、省政府的要求,切實履行預算信息公開的責任和義務。加強組織領導,落實內部責任制,確保規范完成本部門預算信息公開工作。省作協要加強社會反應評估,實事求是、準確、全面反映預算信息。

第二部分 遼寧省作家協會概況
  一、部門職責
  遼寧省作家協會是中國共產黨遼寧省委員會領導的遼寧作家自愿結合的專業性人民團體,是黨和政府聯系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶,是繁榮文學事業、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量,也是作家和文學工作者社會存在的重要體現。遼寧省作家協會是中國作家協會的團體會員,接受中國作家協會的工作指導,對遼寧省作家協會各團體會員開展聯絡、協調、服務、倡導工作。
  遼寧省作家協會以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和″三個代表″重要思想為指導,貫徹執行黨的基本路線,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針,弘揚主旋律,提倡多樣化,尊重文學規律,發揚藝術民主,團結和組織全省作家和文學工作者,發展和繁榮社會主義文學事業,滿足人民群眾日益增長的精神文化需求,促進人的全面發展,加強社會主義物質文明、政治文明和精神文明建設,為建設和諧的文學強省,全面建設小康社會,實現中華民族的偉大復興而努力奮斗。
  遼寧省作家協會的一切活動以中華人民共和國憲法為根本準則,遵守國家的各項法律、法規,通過提供服務、反映訴求、規范行為等舉措,發揮作協作為人民團體的協調和凝聚作用,順應社會主義現代化建設的客觀需要,按照自身特點積極主動地開展有關工作和各項活動。遼寧省作家協會的正常活動受法律保護。遼寧省作家協會維護憲法和法律賦予會員的民主權利和相關權益,保障會員從事創作、研究、文學交流活動的自由。
  組織作家和文學工作者學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想,學習黨的方針政策,努力提高文學隊伍的思想道德修養、科學文化素養、文學藝術學養。
  堅持文學創作的正確方向,鼓勵作家貼近實際,貼近生活,貼近群眾,樹立精品意識;提倡題材、體裁、形式的多樣化和多種藝術風格、流派的充分發展;繼承和發揚中華民族優秀文學傳統,汲取世界各民族文學的長處,在內容和形式上積極探索和創新,鼓勵蘊含東北地域文化特色的文學創作,不斷提高作品思想水平和藝術水平。采取多種形式對優秀的創作成果和優秀作家,給予表彰和獎勵。
  積極發現、培養文學事業的新生力量,關心青年作家的成長,努力發展和壯大文學隊伍;擔負面向社會對文學從業人員進行文學評獎、文學創作專業職稱資格評審及文學資質的考核與評定等職責。
  加強文學理論建設和文學評論工作,提倡和鼓勵不同學術觀點和學派的自由討論;開展健康、科學的文學批評,切實加強對創作思想的引導。
  努力辦好遼寧省作家協會所屬的文學期刊,不斷提高質量,增強導向性、思想性和藝術性。
  在愛國、民主和社會主義的旗幟下,廣泛團結各民族一切愛國作家,不斷擴大和加強文學界的愛國統一戰線;加強同外省作家和作協的聯系與交流;積極推進同外國作家、作家組織的友好交往;增進同香港、澳門特別行政區和臺灣地區作家以及海外華人作家的聯系和友誼。維護祖國統一,維護世界和平,促進社會進步。
  積極開展與媒體、企業等社會各界的合作,促進文學產業發展,營造有利于作家協會健康發展的社會氛圍和市場環境,發揮文學在社會進步和經濟發展中的積極作用。
  加強與有關學會、協會的聯系,通過各種方式密切與各團體會員和廣大會員的溝通,注意發揮聯絡、協調、服務和倡導作用,將遼寧省作家協會辦成真正代表我省作家和文學工作者心愿的民主、和諧的專業性人民團體,成為會員之家,成為省委、省政府以及社會各界與作家聯絡的重要渠道和橋梁。
  二、機構設置
  納入遼寧省作家協會2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
  1.遼寧省作家協會機關
第三部分 遼寧省作家協會部門預算公開報表






















 
第四部分 遼寧省作家協會2019年部門預算情況說明
  一、收支預算的總體情況
  按照綜合預算的原則,2019年遼寧省作家協會所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:
  (一)收入預算887.6萬元,包括:
  1.財政撥款收入887.6萬元;
  2.中央提前告知轉移支付資金0萬元;
  3.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元;
  4.納入政府性基金預算管理收入0萬元;
  5.納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元;
  6.上年結轉0萬元;
  7.其他非稅收入0萬元。
  (二)支出預算887.6萬元,包括:
  1.基本支出625.6萬元;
  2.項目支出262萬元。
  在支出預算887.6萬元中,政府采購支出0萬元,債務支出0萬元,政府購買服務支出0萬元。
  2019年預算收支比2018年減少527.2萬元,增減變化的主要原因為機構改革,下屬事業單位劃轉撥離。
  二、機關運行經費安排情況
  2019年遼寧省作家協會機關運行經費預算為157.5萬元,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、取暖費、印刷費、差旅費、專用材料費、公車運行維護費、其他交通費用等。。
  三、政府采購情況
  2019年遼寧省作家協會安排政府采購預算0萬元。主要原因為所列項目按照政府采購有關規定未達到限額標準,不需要列入政府采購預算。
  四、“三公”經費預算情況
  2019年,遼寧省作家協會財政撥款安排的 “三公”經費預算為11.4萬元,比2018年減少23.5萬元,下降67%。其中:
  1.因公出國(境)費0萬元,比2018年減少10萬元,下降100%。主要原因為2019省作協未安排因公出國項目。
  2.公務接待費0.4萬元,比2018年減少1.4萬元,下降78%。主要原因為機構改革,下屬事業單位劃轉撥離。
  3.公務用車購置及運行費11萬元(其中:公務用車購置費0萬元,比2018年無變化;公務用車運行費11萬元,比2018年減少12.1萬元,下降52%),比2018年減少12.1萬元,下降52%。主要原因是機構改革,下屬事業單位劃轉撥離。

2019年遼寧省作家協會“三公”經費預算表
    單位:萬元
項目 金額
2018年 2019年
合計 34.9 11.4
1.因公出國(境)費 10  
2.公務接待費 1.8 0.4
3.公務用車購置及運行費 23.1 11
 其中:公務用車購置費    
       公務用車運行費 23.1 11
 
  五、國有資產占用情況
  遼寧省作家協會2019年年初預算不購置車輛。
  六、項目預算績效目標情況
  根據預算績效管理要求,遼寧省作家協會2019年應編制績效目標的項目共1個,實際編制績效目標的項目共1個,涉及資金262萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%。

  第五部分 名詞解釋
  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
  5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
  7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  11.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
  12.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
  13.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
  14.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
  15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
  16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
  17.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
  18.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
  19.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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